【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものである。
(1) 財政状態及び経営成績の状況当第1四半期連結累計期間の売上高は、ガス販売単価の上昇等により、前年同四半期に比べ14.2%増加の23,835百万円となった。利益については、売上高の増加等により、営業利益は前年同四半期に比べ92.2%増加の2,143百万円、これに営業外損益を加えた経常利益は54.2%増加の2,049百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は48.2%増加の1,272百万円となった。
セグメントの経営成績は、次のとおりである。
① ガス事業当第1四半期連結累計期間の都市ガス販売量は、卸供給等の販売量の増加等により、前年同四半期に比べ0.1%増加の119百万m3となった。売上高は、ガス販売単価の上昇等により、前年同四半期に比べ19.5%増加の18,848百万円、セグメント利益(営業利益)は149.4%増加の1,677百万円となった。なお、当社グループの売上高は、ガス事業のウェイトが高く、ガス事業の性質上、売上高に季節的変動があり、冬期に多くの売上が計上される。(注) ガス販売量はすべて、毎月の検針による使用量の計量に基づいたものを45MJ(メガジュール)/m3で換算して表している。
② LPG事業売上高は、販売単価の低下等により、前年同四半期に比べ3.8%減少の4,662百万円、セグメント利益(営業利益)は12.1%減少の401百万円となった。
③ その他その他は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設事業、高齢者サービス事業等を含んでいる。売上高は、建設工事の増加等により、前年同四半期に比べ7.7%増加の775百万円、セグメント利益(営業利益)は19百万円となった。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べ9,299百万円減少の132,696百万円となった。負債は、有利子負債の減少等により、前連結会計年度末に比べ10,762百万円減少の63,373百万円となった。純資産は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,463百万円増加の69,323百万円となった。 これらの結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は、49.7%となった。
(2) 経営方針・経営戦略等当第1四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針及び経営戦略等について重要な変更はない。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題当第1四半期連結累計期間において、当社グループの優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はない。
(4) 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針当第1四半期連結累計期間において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について重要な変更はない。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定当第1四半期連結累計期間において、当社グループの会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について重要な変更はない。
(6) 研究開発活動当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は38百万円である。
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